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集团财务预算管理规定

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XX商品销售成本预测表 预算期间: 年

预算编制单位: 单位:人民币元 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计

商品数量 单位成本 金额 备注 制表: 复核:

采购现金支出预测表 预算期间: 年

编制单位: 单位:人民币元 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计

期初应付款总额 当月采购总当月现转入下月额 金支出 应付款款 备注 制表; 复核:

XX存货预测表 预测期间: 年

预算编制单位: 单位;人民币元

项 目 一、期初余额 二、本期采购 1,采购 2,其他方式购入 小计 三、本期出库 数量 一月 单价 金额 数量 二月 单价 金额 数量 三月 单价 金额 数量 四月 单价 金额 数量 五月 单价 金额 数量 六月 单价 金额 1,销售出库 2,其他出库 小计 四、库存余额 XX存货预测表(续表)

预测期间: 年

项 目 一、期初余额 二、本期采购 1,采购 2,其他方式购入 数量 七月 单价 金额 数量 八月 单价 金额 数量 九月 单价 金额 数量 十月 单价 金额 数量 十一月 单价 金额 数量 十二月 单价 金额 小计 三、本期出库 1,销售出库 2,其他出库 小计 四、库存余额 制表: 复核:

集团财务预算管理规定

XX商品销售成本预测表预算期间:年预算编制单位:单位:人民币元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计商品数量单位成本金额
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