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结算审计工作方案(参考模板)

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结算审计工作方案

一、项目组织机构及专业人士配置情况

为做好该项目结算审计工作,我公司决定成立项目领导小组,精选责任心强、专业水平高的造价工程师组成项目班子;选拔德才兼备、组织协调能力强的同志为项目经理和副经理;具体职责分工见下表: 序号 岗位 工作职责 全面负责组织、协调、指挥整个咨询工作;定期检查、指导、督促项目组按咨询方案、咨询合同约定开展工作;帮助解决项目组工作中遇到的各种困难和问题,保证咨询任务全面完成。 在项目业主的直接领导下,在公司领导小组的业务指导下组织全体专业工程师开展各项具体工作;编制咨询工作方案和计划;布置检查各专业咨询工作;协调业主、各咨询机构、承包商的工作关系;解答咨询工作中的具体问题;为咨询人员提供生活生产保障,对项目咨询质量复制。 在项目奖励带领下,按要求完成各自承担的具体造价审计任务,对本人承担范围的工作质量负责。暂定土建3人,给排水1人,电气2人,消防1人。如有需要,可根据实际情况增加人员。 1 项目部 2 项目经理 3 项目组成员

二、结合本项目情况制定工程结算审核工作流程、目标、原则和质量标准以及相应预案 工作流程

为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。

1、 接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”,通过招标或其他方式,

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确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书;

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2、 与咨询单位签订“廉政责任书”;

3、 咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”;在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”;

4、 咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”;

5、 审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”;

6、 咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认。对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。

7、 咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”,下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识;

8、 咨询单位提交审计报告,归还送审资料;

9、 审计处填写“工程项目结算单”,转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作;

10、 审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算;

11、 审计资料存档。按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。

工作目标

工程结算审计的目的是通过审核、比对、查证,对发现的送审工程终点不符合施工合同,或违反相关政策文件、现行计价取费标准及工程量计算规则的差错,以及其他人为高予在纠正,从而有效地控制工程造价、规范工程造价管理。工程结算审计一般包括几点:

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传播优秀Word版文档,希望对您有帮助,可双击去除!结算审计工作方案一、项目组织机构及专业人士配置情况为做好该项目结算审计工作,我公司决定成立项目领导小组,精选责任心强、专业水平高的造价工程师组成项目班子;选拔德才兼备、组织协调能力强的同志为项目经理和副经理;具体职责分工见下表:序号岗位工作职责全面负责组织、协调、指挥整个咨询工作;定
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