.内审计划的编写
中心主任 ,,,, 4,1,,, 技术管理者 ,, 设备部 办公室 质量负责人 质控部 一检部验检测 二检部验检测
实施计划
目的:评价管理体系的符合性、有效性
范围:管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活
动。
依据:质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规
范。
方法:抽样审查的方法; 性质:例行内部审核; 评审组成员:
评审组长:XXX(A) 组员:XXX(A)、XX、XXX(B) 评审日期:20-09
日程表 编号:
日期 时间 —15:00 —9:00 9:00—10:00 A组 准备会 首次会议 现场观察 B组 准备会 首次会议 技术负责人,,,, 10:00—12:00 机构主任 4,1,,,(补充要求) (补充要求) 午餐 质量负责人 ,,(补充要求) 继续上午 12:00—13:00 评审组内部交流 13:00—16:00 与受审部门交换 16:00—16:30 16:30—17:00 意见 —12:00 12:00—13:00 13:00—16:00 16:00—16:30 16:30—17:00 办公室 ,午餐 质控部 设备部 ,,(1个小时) 检验检测一部 ,,评审组内部交(安排现场试验,补流 充要求) 与受审部门交换 意见 继续上午 —12:00 检验检测二部 检验检测一部 (安排现场试继续昨天 验,补充要求) 午 12:00—13:00 评审组组小结, 13:00—15:00 讨论不符合项及 评审汇总 末次会议 15:00—16:00 与领导交换意见 16:00—17:00 末次会议 评审组长:XXX 批准:XXX
内审计划的编写
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