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小企业管理制度范本

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3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费省会城市上限450元/日,地级市上限350元/日,县级市上限300元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费省会城市上限350元/日,地级市上限250元/日,县级市上限200元/日,其他人员宿费上限200元/日,另伙食补助100元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

公章管理制度

一、为保证公司印章保管使用的合法性、严肃性和安全性,防范风险,有效地维护公司利益,特制定本管理制度。

二、本制度所指印章包括公司印章、法人章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的章。

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三、各部门、各单位刻制公章,要写出申请,报总经理签字批准,由总经理办公室开具介绍信,到公安机关部门办理手续后,在公安机关指定的厂家刻章。各部门、各单位刻制好公章后,必须到行政综合部备案,方可启用。

四、因公章磨损或损坏,停用原公章,启用新公章,须由行政综合部备案。

五、公司公章由公司财务办公室负责管理,

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小企业管理制度范本

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费省会城市上限450元/日,地级市上限350元/日,
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