办公用品管理制度
执行部门:行政部、财务部 监督部门:校长及各部门负责人
总则
为加强本公司办公用品管理,节约成本, 提高效率,规范流程,明确责任,形成员工勤俭节约的理念,特制定本制度。 第一条:职责范围
1、本规定所指办公用品(以下统称办公用品)包括:办公家具、办公设备、办公工具、日常办公用品、耗材、日常生活用品、工具、教学用品等。
2、本制度规定了办公用品、采购、入库、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
3、办公用品由行政部集中管理,实行统采购,统一发放。 第二条:办公用品计划、采购(详情参考采购管理制度)
1、本制度规定每月5号、20号集中提报办公用品采购计划: 2、其余时间原则上不采购如遇紧急情况,需要临时采购,则 由校长批准后方可采购;
3、各部门根据实际情况需在每月5号、20号将《采购申请单》 填好并签字交至行政部;
4、行政部将《采购申请单》汇总并负责采购:
5.价值在2000元以上大宗采购由校长指定采购小组进行,行政1人、财务1人、需求部门1人,由小组成员共同参与采购。
6、行政部可根据实际情况填写《采购申请单》,对部分日常必须的低值易耗品进行合理的库存储备,但不可大量进行采购,造成库存量过大。
第三条:验收、入库
1、办公用品采购后,由行政部统一验收;
2、确定办公用品品类、数量、质量等无误后,将物品入库,并及时更新《办公用品库存明细表》;
3、属于固定资产的,报备至财务部登记;
4、物品入库后行政部应按照实际情况填写《办公用品入库单》;5、行政部每月月初,需将上月《办公用品入库单》汇总签字后交至财务部存档。
第四条:办公用品费用报销(详情参考费用报销管理制度) 1、办公用品入库后应及时办理报销手续; 2、办公用品费用报销应附《办公用品入库单》;
3、若采购物品为挂账或月结,则由供货方提供发票,由行政部负责报销并与供货方结账。
第五条:办公用品领用、出库
1、各部门人员填写《办公用品领用申请单》,由部门负责人签字后至行政部领取所需办公用品:
2、办公用品发 放后行政部应及时更新《办公用品库存明细表》; 3、行政部应及时填写《办公用品出库单》;
4、月报表按部门分开汇总,每月月初行政部应将上月《办公用品出库单》汇总签字后交至财务部存档。 第六条:办公用品管理
1、办公用品应作公用,严禁私用或带出公司他用,经发现, 严加处理;
2、办公用品领用应本着节约的原则,杜绝浪费,一经发现,严加
处理:
3、员工应自觉爱护各类办公用品;
4、人员高职时应将剩余办公用品交至行政部统一管 理。 5、行政部每月月初将上月《办公用品库存明细表》签字并交至财务部存档。
第七条:
本制度适用于公司全体员工,本制度自2018年3月1日起实行。 附件一、《办公用品 领用申请单》 附件二、《办公用品库 存明细表》 附件三、《办公用品入库单(报销联)》 附件四、《办公用品入库单(汇总联)》 附件五、《办公用品出库单》
一、
办公用品领用申请单 年 月 日 部门 序号 1 2 3 4 5 物品名 申请人 数量 部门负责人签字
二、
办公用品库存明细表 年 月 日 序号 品名 单位 单价 入库 数 量
办公用品管理制度
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