2017年公路段部门预算情况说明
一、机构设置情况
色达县公路段为县交通运输局所属副科级事业单位。核定事业编制7名(管理员1名,专业技术人员4名,工勤人员2名)。经费形式为定额补助。 二、部门职责情况
指导县、乡、村公路管理养护和相关交通设施维护,协调国、省干线和专用公路的管理和养护。 三、预算收支增减变化
2017年部门预算收入总数195.4万元,较2016年部门预算收入总数191.87万元增长1.8%;2017年部门预算支出总数195.4万元,较2016年部门预算支出总数191.87万元增长1.8 %。 四、机关运行经费
2017年部门预算基本支出预算总数88.49万元,其中:人员支出84.1万元,公用支出4.4万元。
2017年部门专项支出预算总额106.91万元,其中: 公
路养护费用106.91万元。 五、三公经费增减变动原因
2017年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为0万元,较2016年的0万元0,与上年预算持平。
因公出国(境)经费0万元, 较上年0万元,与上年持平
公务接待费0万元,较上年0万元,与上年持平 公务用车购置及运行费0万元,较上年0万元, 与上年持平。
六、政府采购等情况说明
2017年安排政府采购预算0万元。 七、空表说明
我单位2017年未编制国有资本经营预算及政府性基金预算。 八、名词解释
1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。