文件名称:产品认证申请流程 NO 流程 业务部认证需求责任人/部门 业务员 专员/业务员 业务经理 业务副总 认证专员 市场主管 业务副总 项目/研发/采购 项目部 专员/研发部 项目部/工程部 项目部/工程部 项目部/专员 认证公司 项目部 认证公司 相关说明 业务部提出产品认证需求,区分客户需求或公司需求; 业务员识别需求,专员询价并确认认证周期,确认费用归属,并填写《产品认证申请单》 业务经理审核 副总审批《产品认证申请表》 专员通过认证公司《报价单》确认样品数量及测试标准,详细填写《样品申请单》给到项目组 审核《报价单》《样品申请单》 审批《报价单》《样品申请单》 项目组接收到专员信息,组织研发、采购评审,分解(结构,电子,电芯)产品认证要求 项目部通过评审结果判定产品符合认证需求是否需要更改 记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 识别需求及费用填写《认证申请单》审核审核专员转内部认证需求《样品申请单》审核审核项目评估产品符合性拆分评估评估产品需更改评估产品不需更改新产品立项流程研发提供认证产品物料清单工程安排样品输出专员跟进样品测试进度提供相关产品资料项目主导产品进度产品立项结案测试结果及测试报告项目评估产品寄回或现场更改NG通过出正式认证报告流程结束 客户书面认证需求 《产品认证申请单》 《报价单》 《样品申请单》 评审记录 1、判定不更改:不更改是指现有方案和 物料可以满足认证需求,此类产品由研 发部提供认证产品物料清单及测试标准《新产品评估开给到工程,工程按要求制作样品输出; 发申请单》 2、判定产品更改:更改是指现有方案和 物料不能满足认证需求,需走新产品立认证产品物料清项流程,项目组主导,专员跟进产品进单 度,待项目产品测试OK封样后,按“不 更改”流程走 样品完成后,由专员负责寄出样品 并跟进测试,同时项目部按认证公 司要求,提供相关产品资料,专员 跟进测试结果和报告,测试OK出相关报告 正式报告,测试NG,项目根据报告评估处理方案,重新送样至产品通过测试 流程结束
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