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集团公司行政管理制度汇编 - 图文

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第二章 办公用品管理制度

未规范办公用品采购、分配、保管、使用、转移程序,确保集团资产的安全与完整,提高使用效益,特制定本制度。

一、适用范围

(一)本制度适用于集团及各分子公司。

(二)本制度所指办公用品是指企业拥有的单位价值500元以下、使用期限在一年以内、不作为固定资产核算的办公用品用具、食堂宿舍用品、劳保用品、保洁用品、福利用品及烟酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生产一线使用的原材料、耗材不在本制度管辖范围。

(三)本制度办公用品的范围不同于税法、会计准则的规定。财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。

(四)不论通过何种渠道、何种经费取得的办公用品,包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。

二、相关部门职责:

(一)行政部门作为办公用品的统一管理部门,在集团财务的指导下,具体负责办公用品的采购和管理,并监督、指导各相关部门使用办公用品。

(二)办公用品财务记账、费用分摊由财务部门负责。 三、办公用品采购

(一)采购与管理分开,双人负责。

(二)行政部应建立常用办公用品参考价目表。 (三)办公用品采购程序:

1、行政部办公用品管理员每月25日前下发《办公用品需求统计表》。各部门根据需要填写办公用品需求,经部门负责人签字后于月底前报行政部。

2、行政部办公用品管理员每月底前统计汇总各部门办公用品需求情况,结合库存情况核定采购数量,制作《月度办公用品采购清单》。

3、《月度办公用品采购清单》经行政经理签字后由交采购员进行采购。

4、采购员接到《月度办公用品采购清单》后应在三个工作日内完成采购。在规定时间内无法完成采购的,应及时通知申报部门,以便其提前规划工作。常用办公用品采购应建立供应商名录,以便进行追溯。专业性或紧急办公用品采购,可由行政部授权申报部门自行采购,行政部进行监督。

5、采购员将办公用品采购回来后与办公用品管理员进行交接。办公用品管理员须认真清

点办公用品数目、型号,清点无误后填写入库单,两人共同在入库单上签字。入库单一式两联,一份由办公用品管理员留存,一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。

6、采购员凭发票、采购清单及办公用品管理员签字的入库清单,经逐级审批后报销采购费用。

7、计划外采购由各部门提报采购清单,经行政经理签字后交采购员进行采购,并按上述程序履行入库和报销程序。

四、办公用品管理和领用

(一)办公用品管理员应建立办公用品台账,详细登记各类办公用品的名称、型号、数量、采购及领用情况。

(二)员工领用办公用品,须填写《办公用品/烟酒领用登记表》,履行审批程序后方可领用。办公用品领取须由本人签字领取(副总以上可由行政部代签代领),领用人即为保管人,负有妥善保管和合理使用的责任。多人合用的办公用品,部门负责人为保管责任人。

(三)办公用品发放原则上应以旧换新。对于确实无法以旧换新的,行政部将结合办公用品的可用时间,参照领用记录等综合确定是否发放。行政部有权对不合理的领用要求给予拒绝。各类办公用品领用原则如下:

办公用品类

办公用品名称及分类 限领用频次 碳素笔、圆珠笔、笔芯、软抄等一次性个人必备的办消耗品 公用品,1个/月/人 硒鼓、墨盒、色带、打印纸、铅笔、橡可以共用的或皮、回形针、大头针、订书针、胶带、部分岗位专用胶水、档案袋、抽杆夹、纽扣袋、拉链的、不能确定数袋、纸杯、复写纸、印油、传真纸、照量的办公用品,片纸、双面胶、文件夹、票据夹、钥匙按需领用 盘、档案盒、电池、信封、装订耗材、账册、账本、账皮、账芯、凭证、单据、请柬、奖状、垃圾袋、尺、板夹、长尾夹等一次性消耗品 电话机、计算器、订书器、鼠标、键盘、小件耐用品,原U盘、插排、号码机、资料架、激光笔、则上以旧换新;美工刀、印台、杯托、鼠标垫、剪刀、1年内不得重笔筒、垃圾筐等小件耐用品 复领用; 移动硬盘、饮水机、装订机、塑封机、大件耐用品,共打孔机、白板、录音笔等大件耐用办公用为主,原则上用品 不得重复领用 烟酒类

批准人 备注说明 期间可凭损坏或耗尽的同类办公用品更换,不限次 部门经须注意比对上次领用理 时间,能够以旧换新的尽量以旧换新,控制一次领用数量 部门经可凭损坏或耗尽的同理 类办公用品更换,须注意检查损坏原因,人为损坏须追责 常务副明确保管人 总 类别 内部或工程招待 烟 酒 水晶41 一般业务 烟 酒 重要业务 烟 酒 品种 明细 黄金叶 白塔 老白干380 老白干480 古贝春 玉溪 玉尊 软中华 苏烟 王牌 极品39 审批权限 常务副总 总裁 (四)各部门应建立各岗位员工办公用品配备清单。新员工入职,行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备办公用品。

(五)办公用品管理实行采购、发放两条线管理。采购的办公用品必须先由办公用品管理员验收入库,后领用。严禁自采、自发、自用。

(六)常用办公用品应保持一定的库存(一般为一个月的使用量);办公用品入库后应分类存放,做到类别明细、摆放有序,防虫防鼠防潮。

(七)办公用品管理员至少每月对库存办公用品盘点一次,并与办公用品账目进行核对,做到账物相符。

(八)办公用品管理员每月统计汇总各部门办公用品领用情况,经各部门负责人签字后交财务部门进行费用分摊。

(九)员工如发生工作调动或离职等情况,办公用品管理员负责监督员工按规定进行办公用品交接,将个人领用的耐用办公用品(非一次性消耗品)交回行政部。部门内部需要继续留用的,或多人合用的办公用品,应及时变更使用人。

(十)办公用品需要维修、维护的,应报行政部,由行政部统一安排;对于非正常损坏的办公用品,由损坏人/使用人照价赔偿。

(十一)测量仪器等纳入固定资产进行管理。测量仪器日常由行政部负责保管。各单位如有需要时,填写测量仪器借用登记表,从行政部借用测量仪器。借用完毕,及时归还,并从借用登记表上注销。

附:

办公用品管理流程

任务名称 责 任 标 准 备注 采 购 入 库 领 用 维修维护 1、各部门每月25日提交采购《办公用品需求统计表》。 2、行政部汇总采购需求,月底前编制完成《月度办公用品采购清单》并报行政经理批准。 3、采购员按照采购清单于三个工作日内完成采购;特殊情况及时与提报部门沟通。 4、急需物品或专业性物品,授权提报部门自行采购,行政部进行监督。 1、采购到位,采购员与管理员进行交接; 2、清点核对无误,管理员填写入库单双方签字后办理入库手续。 3、专业性设备还需经申报部门验收符合设计性能方可入库; 1、领用人填写《办公用品领用登记表》。 2、管理员发放办公用品。 3、员工离职、调动等,耐用办公用品(非一次性消耗品)收回或移交。 5、使用部门通知行政部; 6、行政部了解情况或现场查看; 7、行政部安排维修; 8、专业设备由行政部授权使用部门联系维修,并进行监督。 库存管理 1、常用办公用品应保持一定的合理库存(一般为一个月用量); 2、每月至少进行一次盘点,盘点表报行政经理; 办公用品需求统计表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名称 规格/型号 数量 申请人 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 批准人: 办公用品领用登记表

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称 规格/型号 领用数量 领用人 批准人 备注

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第二章办公用品管理制度未规范办公用品采购、分配、保管、使用、转移程序,确保集团资产的安全与完整,提高使用效益,特制定本制度。一、适用范围(一)本制度适用于集团及各分子公司。(二)本制度所指办公用品是指企业拥有的单位价值500元以下、使用期限在一年以内、不作为固定资产核算的办公用品用具、食堂宿舍用品、劳保用品、保洁用品、福利用品
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