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现场审核检查表(生产供应部)

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现场审核检查表(首页)

第 页 共 页

受审核部门 审核条款 条款号 5.5.1 5.4.1 4.2.3 生产供应部(含车间) 审核日期 2005.1.6-1.7 陪同人员 审核人员 办公室主任 赵玉祥 评价 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 检 查 内 容 审 核 记 录 职责权限 质量目标及实现过程 文件控制(参与) -抽3份文件检查可否涉及7条要求 参加审人员:生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容,雷泽宗介绍,生产供应部负责基础设施,工作环境,采购和生产过程控制,特殊过程的确认,标识的可追溯性,产品防护等主管过程,与其他活动文件控制,记录控制,涉及到本部门的改进措施等,职责、权限清楚。 查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目 标为 ① 设备完好率100% 实际100%②成品一次定检合格率99% 实际99.97%③合格供方评定率100%实际100%④及时采购率100%实际100% 查到生产供应部使用的文件:QM01 A/a 质量手册受控02编制黄小容,审核陈听飞 批准邹观军,04.P.20实施

注:1、审核中发现的不符合,应在评价栏中填写对应的不符合报告号。

2、每个部门都必须填写一张首页,但所有检查表必须按顺序统一编号(不同部门不另行编号)。

现场审核检查表(附页)

第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 4.2.4 质量记录控制 查到QP08“生产和服务运行控制程序”受控02 审批及发 抽3份记录检布实施日期同上 查可否满足6查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141 油门线,受控02 条要求 审批及发布实施日期同上 上述文件审批、内容具有可协作性,文件清晰未发现使用 作废文件。 查生产供应部使用、保管的记录: 2004.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机 2004.10.20QP07-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供 方江阳文胜集团宁波经销处。 2004.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录” NJ-1043油门线等记录,表均清,记录填写,内容记录人、 时间等均清,保存保管条条件均收集在未用夹中,方便存 取,符合程序。

现场审核检查表(附页)

第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 查到QP05“设施和工作环境控制程序” 6.3 基础设施 查到QP05-04生产设备清单“共有主要生产设备36套, -设备及其中含注塑机,粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶 范围 压机等、但工作场所、建筑物,支持性服务设施如运输、 通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及7.5.1c 计划检修及保查到QP05.06“设施检修讲”有设施编号、名称、检修内 养 容、检修日期、检修人等项目,对全部在用36全套设备安 排了检修 查到QP05-07“设施检修单“ 2004.11.5检修YLSB008压力机、电路、传动系统、检修 人:王杰 2004.12.3YLSB018仪表车床、电路、紧固件传动系统,检 修人:詹玉芬 查到QP05-05“设施日常保养表” 查到2004.10~12YLSB004

现场审核检查表(生产供应部)

现场审核检查表(首页)第页共页受审核部门审核条款条款号5.5.15.4.14.2.3生产供应部(含车间)审核日期2005.1.6-1.7陪同
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