文件编号 QP-009 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼(深圳)科技有限公司 版本号 生效日期 产品防护控制控制程序 页码
产品防护控制程序
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文件发放部门明细
□行政部 □业务部 □采购部 □生产部 □品质部 □工程部 □仓储部 □财务部
盖受控章处
文件编号 QP-009 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼(深圳)科技有限公司 版本号 生效日期 产品防护控制控制程序 文件修改记录 修订日期 版 本 修订内容 页码 修订部门 修订人 备注
文件编号 QP-009 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼(深圳)科技有限公司 版本号 生效日期 产品防护控制控制程序 页码 1.目的
为了确保正确处理仓库贮存产品,保证物料及产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中,得到有效控制,特制定此程序。 2.适用范围
此程序适用于本公司的产品标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。 3.定义
3.1产品是指成品。 4.0职责和权限 4.1仓库
4.1.1仓库管理人员负责物品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。 4.1.2负责进出库物品数量清点,物品的收发和库存物品定期盘点以及相关单据的分发保存,相关标识的增换保护,帐务处理工作。
4.2品质部:负责物品进出仓前的质量确认以及库存物品的定期重新确认工作。 4.3业务部:负责建议或告知客户要求物品的包装形式等工作。 5.流程图
无 6.作业内容 6.1搬运
6.1.1所有进出库物资的搬运,必须要使用合适的搬运工具,小心、平稳搬运到规定位置,以确保产品质量。
6.1.2搬运人员搬运时,必须保持产品的完整性,并保护好产品标识。
6.1.3各搬运工具使用单位应妥善保养,以防搬运途中因工具异常造成搬运时产品损坏。 6.1.4各搬运人员应注意搬运前物品的置放方向或各层面应置放防护材料,以防止碰伤。 6.2交付
6.2.1业务部开立[送货单],提前知会仓管、品管,仓管人员依送货单(核对客户、料号、订单号、清点出货准确数量等)经品管确认其品质后,总经理或职务代理人签批方,可执行出货作业。 6.2.2送货员依客户指定之送货地点,交期、数量送交客户签收。 6.2.3客户退货品,依[不合格品控制程序]处理。
6.2.4供应商来料经品管IQC检验合格后,依据供应商的送货单办理物料入库,并做好帐物工作。 6.2.5供应商来料经IQC检验不合格,确定退货时,由仓管人员统一放于“进料退货区”,由采购开立退货单,经签批后,交供货商签收,并及时做好销帐工作。 6.3包装
6.3.1供货商来料包装不完整或有外露情形,仓库应将其堆放整齐并做好标识。 6.4防护
文件编号 QP-009 A/0 2019-12-2 第 1 页 共 4页 仿翼(深圳)科技有限公司 版本号 生效日期 产品防护控制控制程序 页码 6.4.1按照产品包装的标识,要求及注意事项去处理产品及存放。
6.4.2产品标识应向外,不要同其它产品混合摆放及仓存,防止错用与误用。 6.4.3库存物料发放需根据物料上的标识或按实际需要发放。 6.4.4易燃易爆危险物品,必须放在隔离危险物品仓存放。 6.5产品标识
6.5.1对于在仓的物料或成品,仓务员要进行分区摆放,依据《标识和可追溯性控制程序》检查相关标识。
6.5.2关于物料或成品标识不清楚的,应追溯至责任部门或个人,进行重新确认和标识。 6.6贮存管理
6.6.1仓管负责所有贮存区域的规划,编排区位,库存物品应分类分区确定摆放位置。 6.6.2物品分区,分类排放整齐,标识清晰准确。
6.6.3易损物品,危险物品,客户财产设专区摆放,并给予醒目标识。 6.6.4物品堆放的位置,高度应符合物品的特点及其本身要求。 6.6.5物品应及时处理,分批贮存,以便先进先出。
6.6.6仓库贮存物品,必须帐物卡相符,进出库手续齐全、完整,能形成单单扣扣。 6.6.7每月月底仓库应进行盘点,每次盘点后做好帐务整理并记录于盘点表上。
6.6.8仓管员应经常查看库存物品,发现异常应及时处理,盘点或日常巡查时发现有损坏、倒塌、变形的物品应及时通知品管部检验,根据检验结果,采取相应的处理措施。 6.6.9仓库内严禁烟火,配备足够的消防器材和设备,保持安全通道的畅通。
6.6.10对库存物品库存期超过一年者,仓管员应以联络单形式通知品管重新确认,以确保产品在贮存期间品质异常状况可以掌握。 7.相关文件
7.1《产品标识与追溯控制程序》 8.0相关附件 无