2019年罗湖区政务服务管理办公室预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
1
深圳市罗湖区政务服务管理办公室2019年部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能 1、统筹全区政务服务服务管理工作,制定政务服务规章制度并组织实施。负责区行政服务大厅建设与管理,对大厅进驻单位敞口及工作人员进行监督考评;负责网上办事大厅建设运行等工作,推动政务服务的职能化;统筹政务工作的改革工作,指导全区电子政务和政务公开工作,承担法律、法规和区级以上政府规范性文件规定的其他职能;
2、统筹指导全区行政执法责任制,标准化和信息化建设,负责全区规范性文件的审查与管理工作,负责行政执法主体资格等,统筹全区行政执法培训工作、负责组织协调全区行政听证工作,负责全区重大决策事项、重大专项工作涉及的律法事务进行合法性论证,并提供法律意见,统筹全区法律顾问派驻等,承担全区诉讼与非诉法律事务等,负责区政府合同相关事务等;指导检查监督全区各部门落实行政复议工作的相关要求,负责全区复议工作业务培训、研究等;组织开展全区联合执法等
3、承担区级及以上党委、政府按议事规则和程序交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区政务服务管理办公室包括罗湖区政务服务管理办公室本级、政务公开中心,共两家基层单位。罗湖区政务服务管理办公室(汇总)行政编制数 15 人,实有在编人数 15 人;事业编制数 12 人,实有在编人数 10 人;离休 0 人,退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019年罗湖区政务服务管理办公室(汇总)部门预算收入 2,571.92 万元,比2018年增加2,247.92 万元,增加693.80 %,其中:财政预算拨款 2,571.92 万元。
2
2019年罗湖区政务服务管理办公室(汇总)部门预算支出 2,571.92 万元,比2018年增加2,247.92 万元,增加693.80 %。其中:人员支出 676.64 万元、公用支出 50.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,844.55 万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2019年部门预算报告(草案)。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
罗湖区政务服务管理办公室(汇总)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部门本级和1个下属事业单位。
二、 “三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年我部门“三公”经费财政拨款预算 13.39 万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加8.39 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。
附表:
1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表
3