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2019年罗湖区政务服务管理办公室预算

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2019年罗湖区政务服务管理办公室预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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深圳市罗湖区政务服务管理办公室2019年部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能 1、统筹全区政务服务服务管理工作,制定政务服务规章制度并组织实施。负责区行政服务大厅建设与管理,对大厅进驻单位敞口及工作人员进行监督考评;负责网上办事大厅建设运行等工作,推动政务服务的职能化;统筹政务工作的改革工作,指导全区电子政务和政务公开工作,承担法律、法规和区级以上政府规范性文件规定的其他职能;

2、统筹指导全区行政执法责任制,标准化和信息化建设,负责全区规范性文件的审查与管理工作,负责行政执法主体资格等,统筹全区行政执法培训工作、负责组织协调全区行政听证工作,负责全区重大决策事项、重大专项工作涉及的律法事务进行合法性论证,并提供法律意见,统筹全区法律顾问派驻等,承担全区诉讼与非诉法律事务等,负责区政府合同相关事务等;指导检查监督全区各部门落实行政复议工作的相关要求,负责全区复议工作业务培训、研究等;组织开展全区联合执法等

3、承担区级及以上党委、政府按议事规则和程序交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区政务服务管理办公室包括罗湖区政务服务管理办公室本级、政务公开中心,共两家基层单位。罗湖区政务服务管理办公室(汇总)行政编制数 15 人,实有在编人数 15 人;事业编制数 12 人,实有在编人数 10 人;离休 0 人,退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年罗湖区政务服务管理办公室(汇总)部门预算收入 2,571.92 万元,比2018年增加2,247.92 万元,增加693.80 %,其中:财政预算拨款 2,571.92 万元。

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2019年罗湖区政务服务管理办公室(汇总)部门预算支出 2,571.92 万元,比2018年增加2,247.92 万元,增加693.80 %。其中:人员支出 676.64 万元、公用支出 50.73 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,844.55 万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2019年部门预算报告(草案)。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

罗湖区政务服务管理办公室(汇总)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部门本级和1个下属事业单位。

二、 “三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算 13.39 万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加8.39 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告(草案)。

附表:

1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表

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2019年罗湖区政务服务管理办公室预算

2019年罗湖区政务服务管理办公室预算目录第一部分部门概况第二部分部门预算收支总体情况第三部分“三公”经费财政拨款预算情况1深圳市罗湖区政务服务管理办公室2019年部门预算草案本预算草案根据《中华人民共和国预
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