管理评审报告
(ISO9001:2015)
一、评审目的及安排
本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的,并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。
二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明
按年度内审计划安排,公司于10月底筹划内部质量体系的审核,审核计划批准后,审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议,各部门根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合,使审核工作顺利展开。内审过程中,内审人员在部门负责人的陪同下,通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据,与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议,澄清了受审部门提出的问题,宣读了不合格报告,确认了责任部门,并提出了纠正措施的完成期限。
2、本次审核在的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项,汇总情况如下表:
2015年10月内审不合格项分布表 部 门 总经理/管代 生产部 物控部 质管部 人事/文控 采购 工模部 不合格项数
上述不合格项,相关部门已于10月底前要求纠正改善,并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 人力现况
本厂现有**人,其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明,2015年1至10月人员流失率呈下降趋势,人力资源总体呈上升趋势。 人员招聘
公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状,除及时补充正常离职人员外,仍需招聘以下人员: 部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 教育训练
目前,人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训:新员工入厂培训;二级培训:岗前培训;三级培训:专项培训。各级培训实行考核制,且均有记录。 基础设施
A、娱乐设施:及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场:整理车间现场,更换部份照明设备。 文件管制
a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态,按规定分发、登记、回收(包括外来文件)。
b.后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进,旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。 重大事故
a.重大质量事故:未发生(因产品质量问题造成直接经济损失超过1万元的质量事故)
b.重大工伤事故:未发生 员工建议:
a.建议饭堂减少菜的数量提高其质量(给予采纳执行) b.建议在车间门口装白色宣传栏 2、采购部
本次内审采购部无不合格项
选择供应商时,对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商,我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
我厂截止10月份评估合格供应商共21家,已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。合格供应商相对偏少,后续在定期评估更新的同时注意特色新的合格供应商。 3、PMC
本次内审采购部无不合格项