用友
供应链部分操作手册
NC
1普通采购业务 ........................................................................................................................................... 3
1.1流程图 ........................................................................................................................................... 3 1.2具体操作流程 ............................................................................................................................. 3 2供应商寄存管理业务(VMI) ............................................................................................................... 22
2.1流程图 ......................................................................................................................................... 22 2.2具体操作流程 ........................................................................................................................... 22 3销售业务 .................................................................................................................................................. 45
3.1流程图 ......................................................................................................................................... 45 3.2具体操作流程 ........................................................................................................................... 46
1普通采购业务 1.1流程图
物资需求申请毛需求 需求汇总平衡 物资需求申请净需求 需求汇总平衡 请购单 采购订单 采购发票 库存采购入库单 采购到货单 采购应付单 采购结算单 采购入库单
1.2具体操作流程
1.先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】, 单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。
选择需要采购的物资名称,双击,最后点击确定。
数量栏必须填
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面
单击查询
进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。